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簡單平凡
于2019-11-02 10:27 發布 ??1194次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-02 10:27
您好原材料已入庫但發票未到的情況下, 不管是輔助材料費還是主要材料都應該暫估
簡單平凡 追問
2019-11-02 10:41
初月收到發票紅沖暫估分錄就行了吧, 正確的再做一個就好了吧
bamboo老師 解答
2019-11-02 10:42
對的 次月收到發票的時候紅沖 再根據發票做一份藍字分錄
2019-11-02 10:51
那在原材料的領用上面應該怎么做賬呢
2019-11-02 10:53
領用的話 先根據暫估入賬的領用 等收到發票后 如果數量金額一致 不做調整 如果不一致的話 再做對應的處理
2019-11-02 10:56
在原材料出入庫表中, 未收到發票的材料要不要填進去呢,如果要填的話, 那我下個月收到發票的時候只要做正確的分錄就可以了吧, 這個原料出入庫表中就不用填了吧,
原材料出入庫表中, 未收到發票的材料要填進去是的 下個月就不需要填寫了
2019-11-02 10:57
好的, 明白了, 謝謝
2019-11-02 10:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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