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xqq009
于2019-11-01 14:16 發布 ??671次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-01 14:18
您好您暫估的金額跟發票收到的金額是否一致
xqq009 追問
2019-11-01 14:19
上月暫估成本沒有發票啊?
bamboo老師 解答
2019-11-01 14:20
您這個月要沖銷 的時候還沒有收到發票?
2019-11-01 14:22
有收到發票,但是金額和上月的不一樣,我想把上月的沖銷了,我上個月是報稅期,為了減少企業利潤做的這比分錄
2019-11-01 14:23
那可以把上月攢夠的沖銷
2019-11-01 14:26
那本年利潤還用沖銷嗎?
2019-11-01 15:06
本年利潤也應該對應沖銷
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估主營業務成本分錄這樣寫對嗎?借:主營業務成本,貸:其它應付款
答: 你好,是什么情況下需要直接暫估成本?
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
討論
之前暫估 借庫存1 貸 應付賬款暫估1 借成本1 貸庫存1 如果返回去該賬的話 把之前的分錄沖掉 重新做一個正確的借主營業務成本 暫估 貸應付賬款暫估的話 報表怎么辦呢 5月暫估得了 現在都年底了
老師你好,我們是共享充電寶的公司,購進設備我直接記入成本了,分錄:借:主營業務成本 貸:應付賬款 單臺機子1500元左右,但是總量有點多,這樣行嗎?
老師 ,那借:主營業務成本 貸:應付賬款——暫估應付賬款 前期這樣處理 ,后期怎么沖暫估 ,分錄怎么做
老師,上月做了一筆 暫估成本的分錄,借,主營業務成本 貸 應付賬款,這個月我記賬首先要沖掉上月這比分錄,要做幾筆?還用沖銷利潤嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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xqq009 追問
2019-11-01 14:19
bamboo老師 解答
2019-11-01 14:20
xqq009 追問
2019-11-01 14:22
bamboo老師 解答
2019-11-01 14:23
xqq009 追問
2019-11-01 14:26
bamboo老師 解答
2019-11-01 15:06