
你好,譚老師,我公司與合作方約定,公司成立后即提前分配合作方1000萬利潤,以銀行轉賬方式已支付,賬務怎么處理??
答: 什么類型的合作?對方給您公司提供什么服務?
公司股東發股利的時候,股東的借支,社保,等其他費用,用股東股利扣了之后再用銀行轉賬發股利的,這個應該怎樣做賬?我這樣做的借:利潤分配 -未分配利潤,貸:應付股利:借應付股利,貸:銀行存款。我這樣做了之后,股利應該為0才對,但是我的股利并不為0,那么我應該怎么沖賬比較好呢??或者怎么做比較好??
答: 這個余額,如果以前已經借支了,原來是借:其他應收款,貸:現金等科目的,現在把應付股利的余額轉入其他應收款即可。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好 我想問一下年末把本年利潤結轉到利潤分配這筆分錄是先過賬-結轉損益-過賬-結轉本年利潤到未分配利潤 ,還是過賬-結轉損益-結轉本年利潤到利潤分配-過賬?
答: 你好 做完12月份的賬務處理,過賬,結轉損益,錄入 本年利潤結轉到利潤分配的分錄 ,在結賬就是了


美麗的早晨 追問
2019-10-31 19:37
微風BREE老師 解答
2019-10-31 19:42