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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-23 20:39

2014是負數,2015年以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額填正數是嗎

Bonnie 追問

2016-03-23 20:54

請問抵扣或未抵扣,購買或自制的,使用過的,進行處置,銷售固定資產的價款是4000,為什么要4000/1.03*0.02交增值稅。

Bonnie 追問

2016-03-23 20:57

是不是說,處置的固定資資進行銷售才需要,4000/1.03*0.02交增值稅。處置沒銷售,就不需要交增值稅是嗎

鄒老師 解答

2016-03-23 18:08

正數500

鄒老師 解答

2016-03-23 20:45

是的

鄒老師 解答

2016-03-23 20:56

這個是稅法規定,沒有為什么的

鄒老師 解答

2016-03-23 21:00

有處置收入就需要交納

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相關問題討論
正數500
2016-03-23 18:08:25
同學你好 納稅調整明細表扣除類調增就行了
2021-04-14 10:49:46
你好,調整你的納稅調整明細表就可以 的
2021-04-14 10:19:44
借;應交稅費——企業所得稅 貸;以前年度損益調整 借;銀行存款 貸;;應交稅費——企業所得稅
2017-08-28 10:08:28
你好 多交的退稅 預繳稅額多繳了 1、匯算清繳后,全年應納所得稅額少于已預繳稅額 借:應交稅金-應交公司所得稅 貸:以前年度損益調整 2、結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 3、調整 ;利潤分配 ;有關數額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 4.多預繳稅額兩種情況處理:退稅 經稅務機關審核批準退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅
2022-03-28 10:44:10
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