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菲兒
于2019-10-30 11:44 發(fā)布 ??2217次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-10-30 11:45
你好,如果軟件進(jìn)銷存數(shù)據(jù)無法修改,那你可以按價稅分離處理(購進(jìn),銷售都按價稅分離處理)
菲兒 追問
2019-10-30 11:49
那我交稅的話應(yīng)該怎么做,可能應(yīng)交稅費的時候跟實際繳稅不一樣吧
鄒老師 解答
2019-10-30 11:50
你好,只要你分錄金額是正確的,應(yīng)交的增值稅就是銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額,是一致的
2019-10-30 11:53
因為是內(nèi)帳,實際繳的肯定跟做賬有差額吧
2019-10-30 11:55
你好,如果你單位有收入沒有做納稅申報,那實際繳納的稅款與內(nèi)賬需要繳納的稅款就會有差異如果所有收入都據(jù)實申報了,沒有虛開進(jìn)項發(fā)票,那就是一致的
2019-10-30 11:58
如果有差異這部分應(yīng)該怎么做呢,我交稅的時候想把稅放到費用里,都應(yīng)該怎么做呢
2019-10-30 11:59
你好,內(nèi)賬與外賬交稅有差異部分不需要特地調(diào)整到一致的如果內(nèi)賬做 了價稅分離,繳納的增值稅計入應(yīng)交稅費——未交增值稅借方,而不是計入費用 核算的
2019-10-30 12:11
可是這樣老板想看一下真實的利潤,不是應(yīng)該扣除稅嗎?
2019-10-30 12:44
你好,其實增值稅是負(fù)債科目,不是損益科目,不影響利潤表的利潤雖然繳納了增值稅會導(dǎo)致銀行存款減少,但是沒有導(dǎo)致利潤表數(shù)據(jù)變化的
2019-10-30 12:51
那如果價稅不分離,就做到費用里,不就影響利潤了嗎?
2019-10-30 12:56
你好,內(nèi)賬價稅不分離,因為收入是含稅的,成本也是含稅的,那繳納的增值稅計入稅金及附加核算就影響利潤的 如果你價稅分離處理了,增值稅通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅核算,這個是不影響利潤的
2019-10-30 13:01
可是老板要扣除稅的利潤,我應(yīng)該怎么做?我現(xiàn)在已經(jīng)價稅分離了,利潤表也是自動生成的
2019-10-30 13:05
你好,你可以解釋為什么價稅分離了在計算利潤的時候不需要扣除繳納的增值稅(因為老板的思路是有誤的,雖然繳納了增值稅會導(dǎo)致銀行存款減少,增值稅是負(fù)債科目,不是損益科目,沒有導(dǎo)致利潤表數(shù)據(jù)變化的)
2019-10-30 13:17
西可以把增值稅轉(zhuǎn)到費用類呢
2019-10-30 13:19
你好,內(nèi)賬收入成本按含稅處理的時候可以把繳納的增值稅計入稅金及附加核算如果內(nèi)賬收入,成本都是按價稅分離處理,增值稅是通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅核算,不影響利潤的
2019-10-30 13:31
那購買固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么記入呢,原材料我價稅分離了,發(fā)生其他費用我也得價稅分離還是可以一并記到費用里
2019-10-30 13:33
你好,原材料價稅分離了,那固定資產(chǎn)也需要做價稅分離,需要做到核算口徑一致才是的
2019-10-30 13:47
那發(fā)生的其他費用,比如運費什么的我也要做價稅分離嗎?最后應(yīng)交稅費在借方余額我就不用管了?資產(chǎn)負(fù)債表的時候在應(yīng)交稅費那填負(fù)數(shù)
2019-10-30 13:53
你好,只要收入,成本做了價稅分離,那運費如果取得專用發(fā)票也需要做價稅分離(不能一部分是價稅分離了,一部分是價稅合計不分離的)如果有留抵稅額,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末余額是負(fù)數(shù),如果沒有留抵,那就不會有負(fù)數(shù)余額的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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