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張文華
于2019-10-29 21:12 發(fā)布 ??864次瀏覽
糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
2019-10-29 21:14
同學您好,借:其他應付款10000,貸:銀行存款7000 管理費用3000
張文華 追問
2019-10-29 21:30
老師,3000是POS折舊費,怎么不通過折舊費核算
糖果老師 解答
2019-10-29 21:32
看使用年限是否較長,較長的話可以通過折舊費攤銷,使用年限較短的話可以一次性計入費用類科目
2019-10-29 21:36
比較長的話,會計科目怎么做
2019-10-29 21:42
分錄是一樣的,借其他應付款,貸管理費用。因為按照你的說法,年限長的話,你們的POS機的話本來也要進行折舊的,折舊的分錄是,借管理費用,貸累計折舊。所以收到的3000元就用來沖減管理費用。
2019-10-29 21:45
我做的是借:其他應收10000,貸:累計折舊3000,銀行存款3000
2019-10-29 21:46
我做的是借:其他應收10000,貸:累計折舊3000,銀行存款7000
2019-10-29 21:48
您好,想問一下POS機是你們的固定資產(chǎn),你們之前有做累計折舊嗎
2019-10-29 21:51
我明天看看帳,POS機原值4000,應該要入固資。老師固定資產(chǎn)怎么查賬
可以看看你們的固定資產(chǎn)清單的。
2019-10-30 10:13
老師,我查了POS機入了固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在的分錄怎么做
2019-10-30 10:16
那你們計入固定資產(chǎn)的話,之前每個月在計算公司固定資產(chǎn)折舊的時候,是否也有一并計算該POS機的折舊并做分錄?
2019-10-30 10:37
是的
2019-10-30 10:40
嗯嗯,那現(xiàn)在收到3000元就沖減當時折舊計提進的管理費用。借其他應付款,貸管理費用
2019-10-30 12:15
貸:管理費用-折舊費是吧
2019-10-30 12:33
嗯嗯,您的理解是正確的。
2019-10-30 12:35
謝謝老師的不厭其煩。
2019-10-30 12:39
不客氣的。滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~
2019-10-30 12:44
老師,那現(xiàn)在做貸方管理費用-折舊費,月末自動結轉損益的時候,怎么辦
2019-10-30 12:47
月末自動結轉是損益的話,費用類科目都會結轉到借記本年利潤科目的。
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糖果老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
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張文華 追問
2019-10-29 21:30
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2019-10-29 21:32
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