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哭泣的電燈膽
于2019-10-29 16:35 發布 ??1134次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-29 16:36
借庫存商品貸銀存暫估入庫
哭泣的電燈膽 追問
2019-10-29 16:43
老師,現在遇到一個問題,比如已經付款是做的借,應付賬款-某公司10萬,入庫確認開出的是專票,那做的是不含稅的借,原材料9萬,貸,應付賬款-某公司9萬
2019-10-29 16:44
會造成一種情況就是,應付賬款余額在借方
郭老師 解答
2019-10-29 16:46
借應付賬款9貸銀存借原材料貸應付賬款9不會有余額
2019-10-29 16:53
實際付款是含稅的,但是入庫是按不含稅的入庫
2019-10-29 16:57
暫估入庫不需要考慮稅以后到了發票就可以平
2019-10-29 17:03
暫估入庫不是要不含稅的么,那現在9月份的已經報稅了,應付賬款余額在借方有沒有什么風險啊?
2019-10-29 17:06
發票以后能開來沒有風險
可以開來
2019-10-29 17:08
那就有余額沒有關系的
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已經支付供應商貨款,沒有收到發票,已經入庫要怎么分錄
答: 借庫存商品貸銀存 暫估入庫
下面這張圖里從左到右分別是支付供應商貨款 暫估入庫收到發票后沖銷入庫 真的這分錄對嗎
答: 暫估和沖銷不對,借:原材料 貸:應付賬款-暫估,沖銷,借:應付賬款-暫估 貸:原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
付貨款的模式是,別人先發貨,驗收入庫合格后付貨款,貨款付了之后供應商才開票,這個流程要怎么做分錄啊
答: 你好 你先收到貨 先暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方銀行 付款后收到發票沖暫估按實際入庫入賬即可
老師,付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款,收到貨物做入庫,借庫存商品貸??收到發票會計分錄??怎么做
討論
和供應商對帳需要多付對方貨款 因為之前已經用平時合作的進貨價入庫了,月底對帳時發現供應商每款產品增加單價20元,這種需要多付貨款的情況,我怎么做借貸分錄?
支付新供應商貨款,當月到貨當月付貨款,有專發票,分錄怎么做?
公司3月收到供應商發票,當天付款,4月收到貨入庫,這個怎么做分錄啊
同供貨商付了10萬的貨款,對方的發票未到,貨已入庫,怎么做分錄呀
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-10-29 16:43
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2019-10-29 16:44
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2019-10-29 16:46
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2019-10-29 16:53
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2019-10-29 16:57
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2019-10-29 17:03
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2019-10-29 17:06
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2019-10-29 17:06
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