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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-29 16:11

是的,你分錄寫沒有問題

look 追問

2019-10-29 16:25

那如果把結轉成本這里寫為
借:庫存商品
貸:主營業務成本
可以嗎

maize老師 解答

2019-10-29 16:31

不是,按你上面做,做負數

look 追問

2019-10-29 17:07

這樣做不對嗎?對后期報表有影響嗎

maize老師 解答

2019-10-29 17:11

這個怕資產負債表和利潤表勾稽關系不對,

look 追問

2019-10-29 17:19

那我做錯了,要怎么處理?

maize老師 解答

2019-10-29 17:19

借:主營業務成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字 改成這樣就可以,

look 追問

2019-10-29 17:27

那我的報表都出了,并且上稅了

maize老師 解答

2019-10-29 17:39

你資產負債表和利潤表勾稽關系對么,

look 追問

2019-10-29 17:41

成本出現負數

maize老師 解答

2019-10-29 17:43

主營業務成本是負數?你這個沒有銷售別的結轉成本么?

look 追問

2019-10-29 18:00

結轉了

maize老師 解答

2019-10-29 18:02

你說這個負數指的是啥,啥是負數?

look 追問

2019-10-29 18:03

主營業務成本結轉了為負數

maize老師 解答

2019-10-29 18:49

退貨那個比你銷售那個結轉成本要多么?

look 追問

2019-10-29 18:53

銷售價低于進貨價

maize老師 解答

2019-10-29 19:00

你這個明細賬主營業務成本這個貸方金額是不是大于借方的,你這個紅沖是不是大于你結轉成本金額,我問這個,可以是負數啊,利潤表沒有說主營業務成本不能是負數

look 追問

2019-10-29 21:49

是這樣的

maize老師 解答

2019-10-30 08:45

利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數 你這個做貸方勾稽關系對么?

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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