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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-28 12:15

您好,賬務處理過程如下:
1、銷售業務確認銷項稅
借:銀行存款或應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2、采購業務確認進項稅
借:庫存商品
應稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款等
3、計算轉出未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
4、繳納增值稅:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
5、根據政策,計算和計提應返還的增值稅:
借:其他應收款-增值稅退稅
貸:營業外收入-政府補助
6、收到增值稅返還
借:銀行存款-增值稅退稅
貸:其他應收款

小成成同學 追問

2019-10-28 14:05

老師,我去年12月做過一次進項轉出,當時進項有留底,所以轉出后沒有補交稅款,我當時的分錄是…借,原材料,貸,進項轉出,借進項轉出,貸,未交增值稅,因為我不用補稅款,未交增值稅一直有那筆金額,這個怎么調整

立紅老師 解答

2019-10-28 14:06

你好,借:應交稅費——未交增值稅  貸:營業外收入

小成成同學 追問

2019-10-28 14:09

是做到營業外收入嗎,我尋思著抵扣進項稅額呢,借,未交增值稅,貸,進項稅額

立紅老師 解答

2019-10-28 14:54

你好,正常進項有留底不用交稅的,也不用做轉出。

小成成同學 追問

2019-10-28 14:55

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2019-10-28 14:57

你好,不客氣的,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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借管理費用貸銀存 稅費的都可以這么記
2017-12-10 13:48:32
繳納的增值稅內賬做稅金及附加 貸記銀行存款
2019-06-06 09:58:39
你好 尾差造成的 把差額記在營業外收支科目
2019-12-13 18:07:51
你好,是一般納稅人的嗎
2020-01-04 12:00:05
你好!這個不需要單獨入賬
2019-09-06 14:46:16
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