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歡喜MA
于2019-10-27 23:14 發布 ??1131次瀏覽
糖果老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
2019-10-27 23:19
同學您好,要先暫估入庫的。借:原材料,貸:銀行存款
歡喜MA 追問
2019-10-27 23:21
能詳細的分錄嗎,包括到發票以后的分錄
糖果老師 解答
2019-10-27 23:23
您好,收到發票再確認進項稅額:借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
2019-10-27 23:25
暫估的可以結轉成本?
2019-10-27 23:28
嗯嗯是的,正常結轉成本的,其實上邊兩筆分錄匯總的話就是正常的采購入庫分錄。
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采購商品入庫了,發票未到達,但是已經支付了現金,怎么做分錄?
答: 同學您好,要先暫估入庫的。借:原材料,貸:銀行存款
你好,老師,現金采購貨物沒有入庫,直接銷售出去了,這個怎么做分錄啊??
答: 你也要先做采購,然后做銷售
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,公司要注銷,賬上的庫存現金很多,但實際沒有那么多。這筆賬該怎么做分錄呢?
答: 有未分配利潤沒有
會計賬上的庫存現金比出納登記的庫存現金多了,原因不明,怎么做分錄調整
討論
剛設立的公司,存了一筆錢進去,我要怎么做分錄?按平時做庫存現金都負數了?
開年,公司發給客戶紅包1000元,做分錄應該是哪一個借:? 貸:庫存現金
比如說庫存現金1000美金,現在美金升值了,由以前匯率6.0升到現在的6.5,怎么做分錄呢
糖果老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
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歡喜MA 追問
2019-10-27 23:21
糖果老師 解答
2019-10-27 23:23
歡喜MA 追問
2019-10-27 23:25
糖果老師 解答
2019-10-27 23:28