
本單位18年購入固定資產(此項資產使用的資金是其他單位撥入收入,不是本單位的預算收入),實際支出時少記支出和其他應付款,19年預算會計下實際支付時怎么做分錄?原分錄如下:借:其他支出 240貸:銀行存款 240同時,借:固定資產 260 貸:非流動資產基金—固定基金
答: 你好! 1.購進財務會計 借:固定資產 貸:銀行存款
鄒老師,公司預付設備款需要將預付賬款調整至其他非流動資產嗎?應付賬款中的大額設備款和裝修款要調整至其他應付款嗎?
答: 預付賬款要調整到其他非流動資產,應付賬款不需要調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他流動資產是負數,我直接轉到其他應付款可以么?
答: 你好,可以的


蔣飛老師 解答
2019-10-26 08:22