
收到專項資金,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款。同時借:專項應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入。這樣做分錄對嗎
答: 收到專項資金, 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款。購買兔子,借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
應(yīng)付職工薪酬社保費,走營業(yè)外支出怎么做分錄?借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外支出借營業(yè)外支出貸銀行存款
答: 應(yīng)付職工薪酬社保費都是計入費用的,為什么走營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師收到政府穩(wěn)崗培訓(xùn)款做營業(yè)外收入,還有一半款要付給服務(wù)平臺的,收款時借:銀行存款19500,貸:營業(yè)外收入19500,支付時借:營業(yè)外支出:9750,貸:銀行存款9750,這是付給服務(wù)平臺的,那剩下一部分是借:應(yīng)付職工薪酬獎金9750,貸:營業(yè)外支出9750對嗎?
答: 好支付給服務(wù)平臺,這個是工資嗎?
老師,銀行少收了0.04分,計營業(yè)外支出,應(yīng)收15,只收了14.96,借:銀行存款 14.96,貸:其他應(yīng)收款 15營業(yè)外支出-0.04
老師,多扣的增值稅計入營業(yè)外收入,分錄是:借:銀行存款 營業(yè)外支出貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這樣做嗎?
老師分錄是不是這樣收到補助,借:銀行存款貸其它應(yīng)付款_專項應(yīng)付款,支付時,借:其它應(yīng)付款_專項補助款貸:營業(yè)外收入同時憑發(fā)票借:管理費用貸銀行存款
公司前些年收到一筆補貼款、之前做分錄掛在 借:銀行存款 60萬 貸:專項應(yīng)付款60萬現(xiàn)在要把專項應(yīng)付款調(diào)整到營業(yè)外收入、怎么做分錄?


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2019-10-24 11:09
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2019-10-24 11:19
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2019-10-24 16:34
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2019-10-24 17:31