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奴良鯉伴
于2019-10-23 20:18 發布 ??1269次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-10-23 21:17
你好,同學。1.納稅人預售開發產品時需要填寫《增值稅預繳稅款表》;2.一般納稅人應在取得預收款的次月納稅申報期向主管國稅機關預繳稅款;3.“銷售額”和“扣除金額”都按照含稅金額填寫。4.房地產企業預售房地產項目不填寫增值稅納稅申報表附列資料(四),因為房產企業在收到預售款時并不發生增值稅的納稅義務,房地產開發企業預繳的稅款不能抵減預繳當期的應納稅額,而應在銷售自行開發的房地產項目納稅義務發生時才進行抵減,未抵減完的預繳稅款可以結轉下期繼續抵減。
奴良鯉伴 追問
2019-10-23 21:48
我們是修路的單位,填表幾具體哪里?
陳詩晗老師 解答
2019-10-23 21:56
你那就是建筑企業,填寫 在附表4
2019-10-23 22:08
直接填進本期對應的預交稅金額對么?
2019-10-23 22:16
是的,同學。按你實際預交的部分進行預交處理就是了
2019-10-23 22:20
增值稅預交申報表要不要填了?
2019-10-23 22:21
你不預交,自然就不用填寫 了
2019-10-23 22:23
不哦,我是收到了500萬預售款,現在填哪里?
預收款
2019-10-23 22:24
預收款你是作為預交處理,你在預交申報表填寫
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建筑業企業銷售建筑材料的增值稅稅率是多少啊?
答: 如果是一般納稅人17%,小規模3%
老師,建筑企業中,產值是否含增值稅?
答: 應該包含增值稅 就是你的開具發票的價稅合計的金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 您好: 建筑企業的產值是不含增值稅的
建筑企業預售款增值稅填表幾?后期在開票如何操作?
討論
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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奴良鯉伴 追問
2019-10-23 21:48
陳詩晗老師 解答
2019-10-23 21:56
奴良鯉伴 追問
2019-10-23 22:08
陳詩晗老師 解答
2019-10-23 22:16
奴良鯉伴 追問
2019-10-23 22:20
陳詩晗老師 解答
2019-10-23 22:21
奴良鯉伴 追問
2019-10-23 22:23
奴良鯉伴 追問
2019-10-23 22:23
陳詩晗老師 解答
2019-10-23 22:24