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明亮的帆布鞋
于2019-10-23 20:15 發布 ??1348次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-23 20:16
您好您單位收到勞務費專票 可以抵扣進項稅額
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增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發票稅額,能用收到的增值稅進項專用發票的進項稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?
答: 你好!可以的。可以抵扣,也是按進項與銷項的差額
一般納稅人取得增值稅專用發票進項稅額,可以不可以抵扣一般納稅人開出的普通發票的銷項稅額
答: 你好 可以抵 一般納稅人開的專票和普票都是銷售項 是銷項-進項這樣抵的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是一般納稅人,哪些單據需要開增值稅專用發票,抵扣進項稅額?
答: 你好,你們開具的銷售的貨物,都要取得購進的專票,可以抵扣
一般納稅人使用專票,假如是進項發票,那票中的金額是抵扣企業所得稅,稅額是抵扣增值稅嘛
討論
一般納稅人開專用發票13%,有進項稅額抵扣,開3%要交增值稅和附加稅嗎
一般納稅人從酒店取得餐飲費和娛樂費增值稅專用發票,進項稅額可以從銷項稅額中抵扣。酒店行業人員取得餐飲費和娛樂費增值專用發票,進項可以抵扣銷項嗎
一般納稅人,是根據抵扣發票統計表中,增值稅專用發票的抵扣金額和有效稅額,來進行進項稅額的認證嗎,分錄是?
增值稅一般納稅人公司,銷售收入為普票,銷項稅也是用進項專用發票抵扣后差額交稅嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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