
老師請問公司是建筑投標公司,當月開的發票我們做113應收賬款,當月收到業主撥來工程款做204預收賬款,但是開的發票錢和來款的錢不一定對得上,請問我月底怎么結轉呢
答: 你好,按照開的發票結轉的
老師你好!資產負責表期末余額中預收賬款是負數有沒有問題,我們是建筑行些的先開票給甲方,后收到工程款,是用應收賬款還是預收賬款的科目,開了100萬的發票,現在只收到了50萬的款!請老師幫忙解答
答: 先開票后收到款,應該是用應收賬款科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,如果一個工程還沒給對方開發票,先收到工程款是不最好不用預收賬款,用應收賬款也可以是嗎
答: 是的,可以的


蒂菲娜 追問
2019-10-21 10:58
樸老師 解答
2019-10-21 11:06
蒂菲娜 追問
2019-10-21 11:09
樸老師 解答
2019-10-21 11:21
蒂菲娜 追問
2019-10-21 15:07
樸老師 解答
2019-10-21 15:15