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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-21 10:49

你好,能說下具體業務嗎

TST敏子 追問

2019-10-21 11:07

老師就是我們給供應商結賬,差價款是以前給供應商結賬的時候多給結396 這次結賬扣除的,

TST敏子 追問

2019-10-21 11:16

老師差價款就是供應商進貨的時候給的價錢高了,這次結款扣除上次的差價

樸老師 解答

2019-10-21 11:29

那你這個差價之前計入應收款的嗎

TST敏子 追問

2019-10-21 11:40

是的老師

樸老師 解答

2019-10-21 11:52

借庫存16884
貸銀行16488
貸應收396

樸老師 解答

2019-10-21 11:53

借應收2925貸主營業務收入
借庫存16884
貸銀行13663
貸應收396
  貸應收2925

TST敏子 追問

2019-10-21 11:58

老師做兩筆分錄

樸老師 解答

2019-10-21 11:59

你好,這個就是兩個分錄來做的

TST敏子 追問

2019-10-21 12:01

老師我這樣做分錄對不對

TST敏子 追問

2019-10-21 12:06

好像不對是嗎老師

樸老師 解答

2019-10-21 12:10

你那個冷柜你先做一個分錄,就是我上面給你的

TST敏子 追問

2019-10-21 12:12

老師冷風柜我入其他業務收入

TST敏子 追問

2019-10-21 12:13

我還是有點蒙

TST敏子 追問

2019-10-21 12:14

老師應收賬款應該在借方,不應該在貸方

樸老師 解答

2019-10-21 13:00

借應收貸其他業務收入
然后你付款的時候 這個沖應收就行

TST敏子 追問

2019-10-21 13:05

是啊老師,我應收賬款沒有做,直接做應收還不行呢?

樸老師 解答

2019-10-21 13:12

你分開做就行,按我給你說的

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相關問題討論
你好,能說下具體業務嗎
2019-10-21 10:49:44
借應付賬款貸營業外收入 之前掛在應付了這樣做
2017-12-19 14:21:29
你好 發票開了多少呢?
2020-05-04 14:35:44
你現在是客戶還是供應商,抵應收款還是應付款
2020-02-26 14:52:48
你好 不是的 這里可能之前支付了押金,或者供應商之前多公司有欠款。
2020-05-04 16:26:14
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