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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-10-21 10:10

也可以在備注了備注一下項目和發生地,這樣也能更好的核算。

柔弱的麥片 追問

2019-10-21 10:15

謝謝老師,沒有特殊規定必須備注,是吧。

趙英老師 解答

2019-10-21 13:08

不客氣!只要分類編碼是“建筑服務”的發票就必須在備注欄上備注工程地址和工程名稱。

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相關問題討論
也可以在備注了備注一下項目和發生地,這樣也能更好的核算。
2019-10-21 10:10:50
關于進項票不夠的問題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒有購貨發票沒有收到的,如有應及時向供貨單位索要,并及時入帳做為進項稅抵扣。 2、如客戶不急于索要發票,可分把發票分幾個月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發票(不過一般客戶會要求開發票后才付款,為了及時收取貨款,銷售發生后理應及時開具發票給客戶,不過這個就要看你公司的具體情況了)。 3、關于進項稅額不夠抵扣,上面也說了這個其實并不是財務單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應及時提交相關的增值稅發票給財務入帳;其次銷售環節上,銷售部門應與客戶勾通好貨款的支付時間、方式和發票開具時間、方式;最后財務在日常做帳過程中應根據公司的實際情況適當控制每月稅款的金額。 4、總之,開了發票就要交稅。..。..即便不開發票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現實的。 如果沒有足夠的進項稅專票,只能認繳交增值稅吧。、 滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價
2022-05-12 20:26:54
同學你好 企業在未收到發票的情況下,應該暫估應付賬款,次月初,以紅字沖回暫估分錄,待取得發票時,編制正式分錄。以購進原材料為例,具體的步驟如下: (1)發票未到,則應該暫估應付賬款,分錄應為: 借:原材料 貸:應付賬款—暫估款 (2)次月初,以紅字原賬沖回暫估分錄,具體為: 借:原材料(紅字) 貸:應付賬款—暫估款(紅字) (3)待取得發票時,編制正式分錄: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2022-05-07 09:44:27
建筑企業開具工程款增值稅發票必須在備注欄填寫項目地址和項目名稱。 但是 沒有文件規定采購施工材料必須在備注欄填寫工程名稱。
2018-10-25 15:07:44
可以的。如果采購的零星輔材用于建筑服務是可以的。
2018-06-28 13:08:13
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