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take thee
于2019-10-20 11:40 發布 ??920次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-10-20 11:42
不是贈送時抵扣進項,是購買時取得專用發票即可抵扣。
take thee 追問
2019-10-20 12:07
數字是對的吧,這么算的話,應納增值稅就是0
岳老師 解答
2019-10-20 14:21
打個比方:您去年購買這批貨,去年就已經抵了。那本期就不能這么計算了。
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增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
附加稅是按照“應納增值稅額”來計算繳納的嗎?還有就是,應納增值稅額=本月銷項稅額 - 本月進項稅額?
答: 是的,就是你說的那樣子
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
地稅繳納的城建稅等附加稅是不是按國稅產生的增值稅應納稅額繳納的,如果國稅增值稅應納稅額是0,就不繳納地稅的附加稅
答: 您好!是的。對的。
(1)計算該企業業務(1)應繳納的消費稅稅額。 (2)計算該企業業務(2)應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。 (3)計算該企業業務(3)的增值稅銷項稅額和應繳納消費稅稅額。 (4)計算該企業業務(4)應繳納消費稅稅額。 (5)計算該企業當月應繳納的增值稅稅額。
討論
老師,在增值稅納稅申報表中,稅款計算欄的應納稅額,是不是本期應繳納的增值稅?
繳納的增值稅,和應納稅額有什么區別
從這張表上來看,請問應納稅額是那一欄是我要繳費的金額嗎?應繳納增值稅的數字是那個呢?
計算本期繳納增值稅且有視同銷售的情況時,比如對外贈送100元貨物。本期應納稅額=100*0.16-100*0.16=0是否正確?即贈送時,是否可以扣除進項?
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
★ 4.96 解題: 13459 個
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take thee 追問
2019-10-20 12:07
岳老師 解答
2019-10-20 14:21