
運費屬于采購成本,借原材料11600,其他應收款116,應交稅費進項1160,貸銀行存款12876,這樣對嗎
答: 其他應收款116收誰的
公司去年12月份代施工單位繳納了一筆地稅并已經扣款成功,申報錯誤。4月底退回我公司賬上。當時繳稅的分錄是借其他應收款某某公司,貸應交稅費。借應交稅費,貸銀行存款。現在退稅分錄是借銀行存款,貸其他應收款嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下公司屬于批發配送,充油卡的費用做賬的分錄:借:其他應收款 貸:銀行存款,月底按實際消費金額做賬是直接抵扣其他的費用,借:管理費用 貸:其他應收款這樣可以嗎,因為他沒有開票出去都是零售的,不涉及應交稅費的科目,只是做內賬
答: 你好,這樣是可以的。


dou 追問
2019-10-19 21:48
郭老師 解答
2019-10-19 21:49