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李阿靜
于2019-10-19 11:10 發(fā)布 ??959次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-19 11:13
你好,你賬面之前是有其他應收款,還是其他應付款掛賬呢?
李阿靜 追問
2019-10-19 11:17
之前賬面上這個股東收付都未掛賬,直接做了提現(xiàn)和存現(xiàn)
鄒老師 解答
2019-10-19 11:21
你好,那之前沒有掛賬的情況下,股東付款給公司就需要通過其他應付款核算的
2019-10-19 11:25
好的,那公司付款給股東是沖掉其他應付嗎?
2019-10-19 11:35
你好,如果先收到向股東借款,之后償還給股東,償還的時候是沖銷其他應付款的
2019-10-19 11:38
這邊是從17年1月開始做,1月的銀行回單是先付給股東,之后月份的股東再還款
2019-10-19 11:43
你好,那就這樣做分錄1月的銀行回單是先付給股東,借;其他應收款,貸;銀行存款之后月份的股東再還款,借;銀行存款,貸;其他應收款
2019-10-19 11:45
好的,謝謝老師
2019-10-19 11:52
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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