
老師就比如員工為公司貸款 當(dāng)時做賬的時候我做的是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 但是要每月支付一部分利息 這個要怎么入賬 是 計提:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 支付:借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款嗎
答: 你好 計提:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款 支付:借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款
付往來單位的借款利息; 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 月底計提利息:按實際付款金額計提的 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 收到發(fā)票后,計提利息比收到發(fā)票的利息多 ,這個賬務(wù)怎樣做?
答: 你好,你可以把之前計提分錄沖銷 借;應(yīng)付利息 貸;財務(wù)費用 然后根據(jù)發(fā)票做計提利息分錄 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,向股東單位有息借款,一年期,到期還本付息,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款;每月計提當(dāng)月利息:借:財務(wù)費用。 貸:應(yīng)付利息。這樣處理對嗎?
答: 是的,這么處理可以,可以先按權(quán)責(zé)發(fā)生制先做財務(wù)費用


朱曉盼~鄭州 追問
2019-10-19 10:22
鄒老師 解答
2019-10-19 10:26
朱曉盼~鄭州 追問
2019-10-19 10:33
鄒老師 解答
2019-10-19 10:35