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sandclok
于2019-10-18 11:22 發(fā)布 ??1337次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-10-18 11:24
你好 轉(zhuǎn)入公賬后 借 銀行存款 貸 短期借款 再轉(zhuǎn)出 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
sandclok 追問
2019-10-18 11:36
好的,老師,貸款產(chǎn)生的利息需要記入固定資產(chǎn)里面嗎?
答疑蘇老師 解答
2019-10-18 11:39
你好 貸款產(chǎn)生的利息不需要計(jì)入固定資產(chǎn)里面的
2019-10-18 11:42
老師,固定資產(chǎn)的折舊分錄具體怎么做呢?
2019-10-18 12:21
你好 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊
2019-10-18 14:44
計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)入賬的當(dāng)月計(jì)提還是次月?
2019-10-18 14:47
你好 是次月進(jìn)行計(jì)提
2019-10-18 15:30
老師,現(xiàn)在還沒有收到固定資產(chǎn)的發(fā)票,入了固定資產(chǎn)等后期收到發(fā)票了怎么處理賬務(wù)?
2019-10-18 15:33
你好 發(fā)票收到了 沖掉之前確認(rèn)的固定資產(chǎn)分錄 按發(fā)票入賬就可以了
2019-10-18 15:41
入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款收到發(fā)票:1.沖紅:借:固定資產(chǎn)(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù))2.借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款是這樣嗎?
2019-10-18 15:42
你好 是的 是這樣做分錄
2019-10-18 15:45
那這樣到時(shí)候固定資產(chǎn)原值不一樣要怎么調(diào)整之前計(jì)算好的折舊金額
2019-10-18 15:54
你好 那就沖掉多計(jì)提部分就可以了
2019-10-18 15:55
好的,老師,現(xiàn)在未收到發(fā)票計(jì)提折舊的部分金額是不是不能稅票抵扣?
稅前抵扣
2019-10-18 16:06
你好 可以的 因?yàn)楹竺鎭戆l(fā)票了
2019-10-18 16:10
發(fā)票跨年了呢,發(fā)票可能要明年這樣才能收到
2019-10-18 16:15
你好 匯算清繳之前收到的就可以抵扣
2019-10-18 16:16
好的,謝謝
2019-10-18 16:20
不客氣 祝工作順利哦
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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