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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-16 09:40

你好
取得收入,借;應收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
收款,借;銀行存款,財務費用(現金折扣),貸;應收賬款

?阿玲 追問

2019-10-16 10:28

好的老師明白了。

?阿玲 追問

2019-10-16 10:29

老師 文化事業建設費先要計提到哪個科目呀?稅金及附加可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 10:34

你好,這個是通過管理費用科目核算的

?阿玲 追問

2019-10-16 10:36

計提
借管理費用 文化事業建設費
 貸應交稅費 文化事業建設費。

?阿玲 追問

2019-10-16 10:36

老師這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2019-10-16 10:43

你好,這個不需要計提,繳納這樣做分錄就是了
借;管理費用——文化事業建設費,貸;銀行存款

?阿玲 追問

2019-10-16 10:44

好的,老師謝謝

鄒老師 解答

2019-10-16 10:47

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

?阿玲 追問

2019-10-16 11:03

老師房租攤銷的分錄要怎么做呢?
我之前做的分錄是
借 管理費用房租
貸 銀行存款。

鄒老師 解答

2019-10-16 11:10

你好,既然需要攤銷,那你之前支付借方應當計入長期待攤費用
然后攤銷這樣做分錄,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用

?阿玲 追問

2019-10-16 11:14

好的老師。支付時是這樣做嗎?
借 長期攤銷費用_房租
   貸  銀行存款。
   攤銷時
借;管理費用_房租,貸;長期待攤費用

鄒老師 解答

2019-10-16 11:15

你好,是的,支付攤銷是這樣做分錄

?阿玲 追問

2019-10-16 11:16

感謝

鄒老師 解答

2019-10-16 11:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好 請問題在哪里
2022-03-29 09:18:32
你好。是的,你寫的很對的
2021-06-10 11:28:00
你需要問清楚那丨元是什么款
2019-04-10 10:00:33
你好,借方不是庫存現金,而是其他應收款 同時貸方不會有庫存現金的
2018-05-30 11:49:30
你好,同學。 分錄處理正確的
2019-12-05 09:03:00
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