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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2019-10-15 16:00

你好,這個視同普票處理可以開紅字發(fā)票

jessie 追問

2019-10-15 16:01

是供貨方開還是銷貨方開?

小洪老師 解答

2019-10-15 16:05

你好,這個肯定是銷貨方開啊

jessie 追問

2019-10-15 16:08

我們是銷貨方,就是我們自己開就好了,沖掉我們開紅字發(fā)票當月的銷項,是嗎

jessie 追問

2019-10-15 16:09

我弄錯了,我們是采購方

jessie 追問

2019-10-15 16:10

我應(yīng)該問你是采購方開紅字發(fā)票還是供貨方開紅字發(fā)票

小洪老師 解答

2019-10-15 16:11

你好,這個是供貨方開紅字發(fā)票

jessie 追問

2019-10-15 16:12

這個怎么申請?

小洪老師 解答

2019-10-15 16:18

這個去和供貨方溝通協(xié)調(diào)就可以

jessie 追問

2019-10-15 16:20

他們也是不知道怎么開

jessie 追問

2019-10-15 16:25

他們說過了360天不能沖紅了

jessie 追問

2019-10-15 16:27

發(fā)票是還沒認證的

小洪老師 解答

2019-10-15 16:30

這個的話去咨詢以下,我也不知道怎么開

jessie 追問

2019-10-15 17:49

稅局哪個政策說到未認證的發(fā)票過了360天還可以沖紅的?

jessie 追問

2019-10-15 17:49

是專票

小洪老師 解答

2019-10-15 17:51

不可以。
超過認證期未認證的增值稅專用發(fā)票,不得再認證抵扣,也不得申請開具紅字發(fā)票。

jessie 追問

2019-10-15 18:03

那你今天又說可以

小洪老師 解答

2019-10-15 18:04

我剛才弄成以前的準則了

jessie 追問

2019-10-15 18:06

怎么補救,減少損失

小洪老師 解答

2019-10-15 18:08

你好,這個無法補救的因為專票認證過期是無法抵扣的

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您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
您好, 我是咨詢紅字增值稅專用發(fā)票申請單的那個,想補充提問一些:1,直接在稅務(wù)系統(tǒng)上傳申請表嗎,不用去國稅局網(wǎng)站?2,我是因為上月發(fā)票未及時作廢,所以要開紅字,我想咨詢一下這個月的清卡對開紅字沒有影響吧?我可以先清卡再開紅字專用發(fā)票申請單嗎?十分感謝啊
2015-11-13 11:44:24
增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的申請流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗通過信息表、銷售方開具紅字發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進行申請操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 購買方在當期申報時依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經(jīng)抵扣進項發(fā)票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報期已認證通過但是未申報抵扣進項發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報期時需要申報抵扣該筆進項稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形: 購買方取得專用發(fā)票未申報抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時應(yīng)填寫對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 注意:購買方未申報抵扣進項發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 第二步:接收校驗通過信息表 主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《紅字信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。 特別提醒:填錯的信息表未上傳時,可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《紅字信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對應(yīng)。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復(fù)進行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-20 13:40:59
?對的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
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