不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。 問
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的 答
你好 老師 我想問下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問
你好同學,如果是內(nèi)賬做這么做的是對的 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好老師,領(lǐng)用的材料成本無法確定成本的時候怎么 問
您好,領(lǐng)用材料無法確定成本是因為數(shù)量無法確定,還是因為單份無法確定? 完工入庫產(chǎn)品的成本要根據(jù)其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進行確定,所以做賬的時候,這些賬目要細分,才能做得出來。 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問
匯算社保基數(shù)和實付寫一樣的數(shù)字,可以 答

老師您好,我想問一下關(guān)于我公司上月付款這個月回票,上月借應付賬款貸銀行存款對嗎,這個月回票怎么做分錄呀
答: 你好,這個月取得發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款
1月份有一些應付賬款已在12月份的手工上記賬了,但是實際是1月份銀行存款付出去的,也不想調(diào)1月份的系統(tǒng)期初數(shù)了,銀行存款付的那貨款要怎么做分錄?
答: 您好!不做。因為12月已經(jīng)做了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付賬款減少,銀行存款增加,怎么做分錄了?〈之前應付賬款已經(jīng)付了,現(xiàn)在應付賬款退回來了。〉
答: 你好!借:銀行存款 貸:應付賬款 就行了。

