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小炎
于2019-10-14 21:34 發布 ??511次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-14 21:40
你好,應當這樣做分錄才是的1,計提單位部分,借;管理費用1200,貸;應付職工薪酬——社保12002,繳納,借;應付職工薪酬——社保1200,其他應收款800,貸;銀行存款 2000
小炎 追問
2019-10-14 21:57
為什么應付職工薪酬不用計提員工員工那800?
鄒老師 解答
2019-10-14 22:00
你好,員工負擔的社保在計提的工資里面已經體現了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,這條會計分錄這樣子做對嗎?
答: 你好,這樣做是沒問題的,
答: 你好,應當這樣做分錄才是的 1,計提單位部分,借;管理費用1200,貸;應付職工薪酬——社保1200 2,繳納,借;應付職工薪酬——社保1200,其他應收款800,貸;銀行存款 2000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 請問這兩筆會計分錄是什么樣子的呢?謝謝老師!
答: 老師 可是銀行匯票存款不是其他貨幣資金嗎這里的銀行匯票是不是指銀行承兌匯票呢?
注銷本公司的股票的會計分錄是怎么樣子的?
討論
到貨的是樣品,會計分錄怎么做
單位為了賣東西給客戶發的樣品會計分錄怎么做
贈送客戶樣品怎么入賬,會計分錄
你好老師,我們公司做市場樣品用的標簽,我怎么做會計分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624404 個
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小炎 追問
2019-10-14 21:57
鄒老師 解答
2019-10-14 22:00