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默默然
于2019-10-13 15:23 發布 ??970次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-13 15:27
你好,退回來,借;銀行存款,貸;其他應收款
默默然 追問
2019-10-13 15:28
不用紅字了是吧
鄒老師 解答
2019-10-13 15:31
你好,退回做之前付款相反分錄金額正數就是了當然也可以是相同分錄金額負數兩種方法結果是一樣的
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社保個人部分在其他應收款借方,這個個人部分是公司承擔的,做分錄時做了代扣,現在怎么調平,分錄怎么做
答: 你好,Na不對的,應該在貸方才對你們代扣代繳了,借應付職工薪酬貸其他應收款。
請問老師,公司的其他應收款收不回來,如何做分錄?
答: 你好,公司的其他應收款收不回來 借:營業外支出,貸:其他應收款?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應收款期初余額記多了,怎么做分錄調整,摘要怎么寫
答: 為什么幾多了 什么原因 是否涉及損益
老師好,其他應收款-社保余額貸方有余額,如何做分錄調整?
討論
老師請問因為賬戶錯誤退回來的款應該怎么做呢 付款是 借其他應收款袋銀行 現在應該怎么做分錄呢
老師,員工其他應收款余額在貸方了,想對沖老板的其他應收款,怎么做分錄?謝謝
本來對方公司欠公稅金費用,賬是其他應收款,現在對方給公司的業務開票,應該怎么做賬,可以直接從其他應收款抵嗎?要怎么做分錄呢?
有一筆其他應收款收不回來了,怎么做分錄?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624375 個
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默默然 追問
2019-10-13 15:28
鄒老師 解答
2019-10-13 15:31