購(gòu)進(jìn)了固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)來(lái),付了錢了,已經(jīng)計(jì)提2月 問(wèn)
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(shí)(假設(shè)借記 “固定資產(chǎn)”,貸記 “應(yīng)付賬款 —— 暫估” ),現(xiàn)做相反分錄: 借:應(yīng)付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(chǎn)(原暫估金額 ) 沖減已計(jì)提折舊 沖減 2 個(gè)月已計(jì)提的折舊(假設(shè)原折舊分錄借記 “管理費(fèi)用” 等,貸記 “累計(jì)折舊” ): 借:累計(jì)折舊(2 個(gè)月累計(jì)折舊額 ) 貸:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目,原折舊計(jì)入的科目 )(2 個(gè)月累計(jì)折舊額 ) 處理退款 若之前付款時(shí)借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”,現(xiàn)收到退款: 借:銀行存款(實(shí)際收到的退款金額 ) 貸:預(yù)付賬款(原付款金額 ) 稅務(wù)處理(如有進(jìn)項(xiàng)稅) 若之前已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(假設(shè)原抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為 X ): 借:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(X ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(X ) 答
當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月紅沖,需要入賬嗎 問(wèn)
當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月紅沖,不需要入賬 答
老師。請(qǐng)問(wèn),我公司出口了一票貨,到國(guó)外,國(guó)外匯錢過(guò) 問(wèn)
您好,必須要的是報(bào)關(guān)單,發(fā)票和銀行水單, 一般情況下,海運(yùn)提單不是國(guó)外匯錢過(guò)來(lái)的必備資料。 答
你好 問(wèn)下就是我們生產(chǎn)的是氣泡袋 紙箱 然 問(wèn)
只要你們銷售是13%,進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,不需要做啥 答
老師,短期薪酬是指服務(wù)年度報(bào)告期間結(jié)束后12個(gè)月 問(wèn)
你好,短期薪酬是指服務(wù)年度報(bào)告期間結(jié)束后12個(gè)月內(nèi)支付的 答

請(qǐng)教一下各位,財(cái)務(wù)軟件做年結(jié)的流程。我12月份憑證全部錄完,本月?lián)p益也結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證了,然后再需要操作些什么步驟?
答: 您好,這些全部完成的話,看下本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,沒(méi)有其它問(wèn)題就可以結(jié)賬、備份、生成報(bào)表了
老師,財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),生成憑證嗎
答: 你好,損益結(jié)轉(zhuǎn)的話,點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,實(shí)際工作中用財(cái)務(wù)軟件的,結(jié)轉(zhuǎn)的那些憑證是不是不需要自己做的,會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是系統(tǒng)自動(dòng)做的。
當(dāng)月用T+財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益出錯(cuò),是不是把生成的憑證刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
財(cái)務(wù)軟件中反結(jié)到上期修改了其中一個(gè)憑證再結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)后找不到可以刪除的結(jié)轉(zhuǎn)損益
請(qǐng)問(wèn)老師為什么我用財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的損益是一張籠統(tǒng)的憑證,答案是分開來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,速達(dá)財(cái)務(wù)軟件11月份的憑證審核,登賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益了,就可以做12月份的了吧?


吾豆 追問(wèn)
2019-10-12 15:40
汪晨老師 解答
2019-10-12 15:45