- 送心意
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-10-12 14:24
你好,收到款時 借 銀行存款 貸 其他應收款 支付社保時 借 其他應收款 貸 銀行存款
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你好,收到款時 借 銀行存款 貸 其他應收款 支付社保時 借 其他應收款 貸 銀行存款
2019-10-12 14:24:21

1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。
2020-04-13 16:21:43

你好 按實際金額入賬就可以 人數是實際的??
2023-01-05 14:33:51

你好,那總的來說是員工社保少扣了,需要從員工收回少扣的部分的現金,收回現金時借:現金 貸:其他應收款-個人社保費
2016-09-01 10:17:24

按你們實際交做賬就可以,退回那個做借銀行 貸應付職工薪酬。借 管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數
2019-09-23 09:58:43
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小笨貓 追問
2019-10-12 15:28
汪晨老師 解答
2019-10-12 15:33