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一木成林
于2019-10-11 18:28 發布 ??2267次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-10-11 18:34
通過填寫附表四第3行反映其銷售建筑服務預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。對應主表第二十八欄可以從本期增值稅應納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當期實際可抵減數填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
一木成林 追問
2019-10-11 18:39
印花稅和所得稅,不是增值稅
莊老師 解答
2019-10-11 18:41
印花稅填寫在地稅申報已繳交的,企業所得稅不用,計算完應繳的,扣除已交就可以,
2019-10-11 18:42
都要自己填嗎,在異地交了系統不能自動過來嗎?
2019-10-11 18:43
你好,還沒有這個功能的,
2019-10-11 18:44
只能自己把異地預繳的數填上嗎?
2019-10-11 18:45
可是我們自己在報稅系統里不能填,是怎么回事
2019-10-11 20:47
你好,只能自己把異地預繳的數填上,所得稅不用填寫,直接扣除
2019-10-11 20:59
省內的,我們的系統不讓填該怎么處理呢?
2019-10-11 21:00
你好,什么稅要填寫進入
2019-10-11 21:01
所得稅不能自動提取也不讓自己填寫,印花稅不讓填寫
2019-10-11 22:47
你好,這個不用填寫,直接扣除掉繳交就可以,
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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2019-10-11 18:39
莊老師 解答
2019-10-11 18:41
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莊老師 解答
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莊老師 解答
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