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5fsshz
于2019-10-11 14:48 發(fā)布 ??888次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-11 14:48
你好,你所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
5fsshz 追問
2019-10-11 15:11
那個(gè)未結(jié)轉(zhuǎn)的可以刪除嗎?
鄒老師 解答
2019-10-11 15:19
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)的余額應(yīng)當(dāng)是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)才是啊
2019-10-11 15:24
那應(yīng)該怎么做呢?
2019-10-11 15:30
你好,補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;生產(chǎn)成本 6812.66,貸;制造費(fèi)用 6812.66
2019-10-12 10:53
老師,我做了這個(gè)分錄,但數(shù)據(jù)還有,是什么原因呢?我還要怎么做?
2019-10-12 11:00
你好,你是不是 明細(xì)選擇錯(cuò)誤了應(yīng)當(dāng)是 借;生產(chǎn)成本 6812.66,貸;制造費(fèi)用——累計(jì)折舊 6812.66
2019-10-12 11:57
這樣對(duì)嗎?
2019-10-12 12:01
你好,是的,在你之前分錄基礎(chǔ)上是這樣做調(diào)整分錄
2019-10-12 14:08
老師,為什么還有數(shù)據(jù)掛著呢??
2019-10-12 14:18
你好,你這個(gè)是不是軟件出錯(cuò)了,制造費(fèi)用一級(jí)科目余額是貸方6812.60,而二級(jí)明細(xì)是借方余額6812.66正常來說一級(jí)科目應(yīng)當(dāng)?shù)扔诙?jí)科目借貸方差額才是啊
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沒有期初余額要寫結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎
答: 你好,有期末余額才結(jié)轉(zhuǎn)下年
結(jié)轉(zhuǎn)下年的結(jié)存余額要寫嗎
答: 您好 結(jié)轉(zhuǎn)下年的結(jié)存余額要寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,年初建新帳要注意哪些問題?結(jié)轉(zhuǎn)余額即可?
答: 是的,你按之前期末余額輸入到期初中就可以了
企業(yè)沒有年終決算吧,所以余額都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下年吧
討論
結(jié)轉(zhuǎn)下年沒有余額怎樣劃線
如果年初余額和期末余額得出來的數(shù)字不一樣,是怎么回事?期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
年終零余額結(jié)轉(zhuǎn),還剩幾百元應(yīng)怎么處理
為什么我從2018年結(jié)轉(zhuǎn)年度帳到2019年,結(jié)轉(zhuǎn)后登錄19年的為什么所有的余額或數(shù)據(jù)都是空的?19年的期初余額難道要另外錄入?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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5fsshz 追問
2019-10-11 15:11
鄒老師 解答
2019-10-11 15:19
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2019-10-11 15:24
鄒老師 解答
2019-10-11 15:30
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2019-10-12 10:53
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2019-10-12 11:00
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2019-10-12 11:57
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2019-10-12 12:01
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2019-10-12 14:08
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2019-10-12 14:18