
你好老師,我上個月計提成本,借主營成本貸應付款。我這個月要沖回來怎么做分錄謝謝
答: 你好,沖回來就這樣做分錄 借;應付賬款,貸;主營業務成本
遇到計提多了少了的其它應付款該如何做分錄?
答: 你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付賬款計提是怎么做分錄,還有實際付款的時候。
答: 您好,計提時,借;相關成本費用科目,貸:應付賬款-暫估款。實際收到發票付款時,先借;相關成本費用科目,負數,貸:應付賬款-暫估款,負數。同時,借;相關成本費用科目,貸:現金或者銀行存款。


sunny 追問
2019-10-10 15:43
鄒老師 解答
2019-10-10 15:49
sunny 追問
2019-10-10 15:50
鄒老師 解答
2019-10-10 15:56