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夢津美
于2019-10-10 11:34 發布 ??1496次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-10-10 11:37
嚴格講要申報為未開票收入的,要確認收入分錄的。
夢津美 追問
2019-10-10 11:39
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)這個月這樣做帳對嗎?
張艷老師 解答
2019-10-10 11:40
是的,是這樣做賬的。不過實務中有的會計為了避免申報未開票收入又補開發票麻煩,就先掛往來科目了。
2019-10-10 11:41
那下月開出發票后,就不需要做賬了嗎?然后把下月開出的發票聯放到本月來做附件?
2019-10-10 11:45
需要做往來科目的,比如 借:銀行存款 貸:預收賬款,下月開票時,沖減預收賬款。這個只是取巧的方式,不是規范的處理。
2019-10-10 11:48
好的,那也就是這月不用確認收入了,確認為預收賬款就行。
2019-10-10 11:58
這個是取巧的方法,不是規范的處理,這點要注意啊。
2019-10-10 12:11
如果按規范處理做賬,那下月開票時也不用做賬了呀,都已經做成收入了,而且這月錢也收了。
2019-10-10 12:15
按規范的處理做賬,本月要確認收入,按未開票收入申報增值稅。次月補開發票時,先做上月確認收入的紅沖分錄,然后再重新編制一遍分錄。
2019-10-10 12:21
原來是這樣啊,明白了,謝謝老師
2019-10-10 12:23
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
2019-10-10 12:24
老師,我們是季報,次月補開發票時,沖紅再重新做一遍,那不是一模一樣嗎?還有必要沖紅重做嗎?
2019-10-10 12:27
需要做紅沖分錄的,這樣再做一遍,能證明補開具發票了嘛
2019-10-10 12:28
好的,謝謝老師!
2019-10-10 12:36
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老師,這月收款,下月才開發票出去,這月的帳里要做收入嗎?
答: 嚴格講要申報為未開票收入的,要確認收入分錄的。
你好,我公司對外掃二維碼收款,掃碼是對公的,但是沒有開發票出去,如何做收入呢
答: 做無票收入,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一方不開發票已作收入,另一方套開發票收款怎么作帳務處理
答: 你好,什么叫另一方套開發票?是款別別的單位收了?虛開了發票?
不開發票的收入可以根據銀行收款回單入賬嗎
討論
18年的收入做了預收款,2020年才來開發票,這樣有什么影響
如果不開發票,2萬是否可以做收入?8萬就一直掛在賬預收款上是嗎?
老師您好。我們單位發生了個人刷卡夠貨,不用開發票,但收款銀行是我們的公戶,請問我不想做這個月的收入,我該怎么做呢?
未發貨未收款,僅開發票,需要確認收入嗎?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2019-10-10 11:40
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2019-10-10 12:15
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