
#增值稅銷項稅額-進(jìn)項稅額=0,在進(jìn)行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
本月申報表,無銷項,只有進(jìn)項稅額10000。增值稅納稅申報表顯示即征即退進(jìn)項為-10000,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為10000,然后增值稅附表五本月應(yīng)納稅金及附加應(yīng)納稅額為1200我只有進(jìn)項,沒有銷項,即征即退為什么會有金額,還是應(yīng)納稅金額,以至于稅金及附加也產(chǎn)生應(yīng)納稅金額
答: 你好,那正常是應(yīng)該沒有才對的,你可以手動改一下
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問一般納稅人增值稅申報表,銷項稅額小于,進(jìn)項稅額,附加稅申報是零申報對嗎?
答: 同學(xué)你好,不是的,零申報是本月沒有進(jìn)項和銷項,才是零申報,有進(jìn)項和銷項,是正常申報,銷項小于進(jìn)項,只是申報完,不需要繳納稅款


無名 追問
2019-10-09 16:37
郭老師 解答
2019-10-09 16:41