老師,我們是江蘇的生產企業,有一些出口業務是0退稅視同內銷的,從今年一月份到九月份分月有一兩筆這種業務,前面的會計沒有開票也沒做收入,稅也沒交,我現在咋處理呢?
大耳朵涂涂
于2019-10-09 15:41 發布 ??750次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-10-09 15:52
那你現在視同內銷申報就可以了。實際操作中有兩種情況:一種情況按“免稅”處理;另一種情況按“視同內銷”處理。
一般來說,若特殊商品標識為“2”,按免稅處理;若特殊商品標識為“1”,有征稅稅率須視同內銷繳納增值稅。
國家稅務總局網站的出口退稅率查詢模塊,目前只能查詢到商品編碼、商品名稱、計量單位和增值稅退稅率。這里建議江蘇的企業使用擎天出口退(免)稅申報系統的“商品代碼維護”模塊進行查詢確認。
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那你現在視同內銷申報就可以了。實際操作中有兩種情況:一種情況按“免稅”處理;另一種情況按“視同內銷”處理。
一般來說,若特殊商品標識為“2”,按免稅處理;若特殊商品標識為“1”,有征稅稅率須視同內銷繳納增值稅。
國家稅務總局網站的出口退稅率查詢模塊,目前只能查詢到商品編碼、商品名稱、計量單位和增值稅退稅率。這里建議江蘇的企業使用擎天出口退(免)稅申報系統的“商品代碼維護”模塊進行查詢確認。
2019-10-09 15:52:37

你是生產企業還是商貿企業,同學
2019-06-13 08:25:48

嗯嗯是的,這個是需要的。
2019-12-24 00:20:51

需要的,長期不去核銷會被追問的。
2020-03-26 14:47:13

你好,這里填寫第16行對的
2019-11-21 15:07:18
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大耳朵涂涂 追問
2019-10-09 15:59
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2019-10-09 16:03
樸老師 解答
2019-10-09 16:10