
老師,你好,我付材料款掛的是預(yù)付賬款,因為發(fā)票有部分沒到,也因為進項沒認(rèn)證,因為我們很少開銷項,那預(yù)付賬款就一直掛著嗎?會有問題嗎,不然我應(yīng)該怎么處理?
答: 這個及時收回發(fā)票,列支采購處理
1、買材料先付款,借預(yù)付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應(yīng)付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項額 貸預(yù)付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,如果原材料發(fā)票已到,月底不認(rèn)證的話,是怎么做賬呢?是下個月認(rèn)證的時候:借原材料,借進項稅額,貸應(yīng)付賬款;還是月底的時候:借原材料,借待認(rèn)證進項稅,貸應(yīng)付賬款?
答: 收到了材料和發(fā)票,不認(rèn)證的話,采用第二種方式處理


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2019-10-09 15:30
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