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負責的手套
于2019-10-09 08:54 發(fā)布 ??713次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-10-09 08:55
你好,借:銀行存款 借:財務費用-利息收入(金額負數(shù))
負責的手套 追問
2019-10-09 08:56
不明白金額為什么是負數(shù)
彩麗老師 解答
2019-10-09 09:03
借方負數(shù)跟貸方正數(shù)是一個意思,只是費用類目做在借方 方便財務軟件出報表
2019-10-09 09:15
那么銀行金額是正數(shù)嗎
2019-10-09 09:16
老師,結轉銷項稅額的分錄麻煩寫一下,謝謝
2019-10-09 09:23
銀行金額是正數(shù),因為利息收入是銀行存款增加
2019-10-09 09:25
1.先結轉 銷項/進項等三級科目借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)2.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅3.支付增值稅借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款
2019-10-09 10:01
謝謝老師,理解了
2019-10-09 10:02
老師,再問一個問題,購買金稅盤和稅盤年費應該怎么入賬,是作為固定資產(chǎn)嗎
2019-10-09 10:15
比如購買金稅盤和維護費一共是480元發(fā)生時 借:管理費用-辦公費 480 貸:銀行存款480抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應交稅費-增值稅-減免稅480
2019-10-09 10:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-10-09 10:17
如果你對解答滿意請給五星好評
2019-10-09 10:18
老師,能不能把抵扣時的完整分錄寫一下
2019-10-09 10:21
上面給了抵扣的分錄的抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應交稅費-增值稅-減免稅480
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別人借我公司的錢買了一塊地,現(xiàn)在我們兩個公司一起開發(fā),他借的錢給我們還的利息,這筆利息我們該怎么做賬?或者怎樣可以避稅?
答: 你好,同學。 利息你作為利息收入處理,這是要交稅的,同學。
公司向個人借的款還利息怎么做賬
答: 你好,借:財務費用 貸:其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,銀行利息該怎么做賬?
答: 你好,借:銀行存款 借:財務費用-利息收入(金額負數(shù))
老師,我12月份有一筆9分錢的利息沒有做賬,可以1月份補記嗎
討論
1.花100塊錢開公戶 怎么做賬 2.銀行利息0.2怎么做賬
企業(yè)之間拆借資金的利息怎么做賬
平時銀行帳上產(chǎn)生的利息憑什么做賬呢?
老師,朋友借微眾銀行的款,把錢借給我公司用,我公司直接把錢還給對方微眾銀行,這樣可以嗎?利息咋做賬?
彩麗老師 | 官方答疑老師
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