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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-09 08:55

你好,借:銀行存款   借:財務費用-利息收入(金額負數(shù))

負責的手套 追問

2019-10-09 08:56

不明白金額為什么是負數(shù)

彩麗老師 解答

2019-10-09 09:03

借方負數(shù)跟貸方正數(shù)是一個意思,只是費用類目做在借方 方便財務軟件出報表

負責的手套 追問

2019-10-09 09:15

那么銀行金額是正數(shù)嗎

負責的手套 追問

2019-10-09 09:16

老師,結轉銷項稅額的分錄麻煩寫一下,謝謝

彩麗老師 解答

2019-10-09 09:23

銀行金額是正數(shù),因為利息收入是銀行存款增加

彩麗老師 解答

2019-10-09 09:25

1.先結轉 銷項/進項等三級科目
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2.
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
3.支付增值稅
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款

負責的手套 追問

2019-10-09 10:01

謝謝老師,理解了

負責的手套 追問

2019-10-09 10:02

老師,再問一個問題,購買金稅盤和稅盤年費應該怎么入賬,是作為固定資產(chǎn)嗎

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:15

比如購買金稅盤和維護費一共是480元
發(fā)生時 借:管理費用-辦公費 480 貸:銀行存款480
抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應交稅費-增值稅-減免稅480

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:16

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:17

如果你對解答滿意請給五星好評

負責的手套 追問

2019-10-09 10:18

老師,能不能把抵扣時的完整分錄寫一下

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:21

上面給了抵扣的分錄的
抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應交稅費-增值稅-減免稅480

上傳圖片 ?
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你好,同學。 利息你作為利息收入處理,這是要交稅的,同學。
2019-09-27 18:00:58
你好,借:財務費用 貸:其他應付款
2017-06-17 10:34:40
借;銀行存款 貸;財務費用——利息收入
2016-09-01 16:22:34
你好,借:銀行存款 借:財務費用-利息收入(金額負數(shù))
2019-10-09 08:55:24
這個,讓老板開發(fā)票報銷吧
2017-06-29 11:06:18
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