
我想問一下就是我們這個月開了一張7萬的票出去,供應商給我們開了一張10萬的票,那剩下的3萬能留底抵扣嘛??
答: 您好 剩下的3萬能留底抵扣
:老師請問我們的供應商是臺灣的 開票給我們的話開VAT 5%可以抵扣嗎?[Face:21]
答: VAT是售后稅,貨物繳納進口稅;當貨物銷售后,商家可以退回進口增值稅,再按銷售額交相應的銷售稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司銷售酒類,收到供貨商的返利,返的是商品酒,該怎么做賬?如果返回來的是錢,但錢在供應商的賬上,也就是錢不經過公司的賬戶,( 只是在供應商那里記錄有返利了多少錢),然后下次報單 拿貨的時候可以抵扣賬上的錢,這時候又該怎么?
答: (1)若供貨方開具增值稅專用發票,則: 借:庫存商品 應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業務成本 (2)若不開具增值稅專用發票,則: 借:庫存商品 貸:主營業務成本 第二種你是指抵貨款吧


偶爾,小澎湃 追問
2019-10-08 15:33
bamboo老師 解答
2019-10-08 15:34
偶爾,小澎湃 追問
2019-10-08 15:35
bamboo老師 解答
2019-10-08 15:35