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謹慎的中心
于2019-10-06 16:25 發布 ??860次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-06 16:27
你這個所屬期9月沒有認證發票么,那你這個沒有進項稅額需要填寫,不填寫
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增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
若這個月申報增值稅進賬大于銷項,是不是也是直接正常申報即可?進賬多出部分是系統直接會生成留抵稅額嗎?
答: 是的,這個可以的,你正常填寫附表1和附表2 就可以,多會自動留底的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我填增值稅申報的時候,進項大于銷項,有留抵稅額。但是校對的時候,系統提示如下圖。請問問題出哪兒了?
答: 就是你本來應納稅額為0,就不應有減免稅
老師好,本月增值稅為留抵稅額,還需要申報增值稅嗎
討論
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
19年12月申報增值稅申報的人申報錯了,286.35的旅客運輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導致留抵稅額差這筆金額,現在怎么處理?
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
老師 ,公司之前增值稅一直有留抵稅額,然后 2019年開始也有10%加計抵減額,然后這個月申報增值稅,是留抵稅額抵完了 ,還抵用了 加計抵減的一部分稅額 ,這樣最后的結果是還是不用交稅 ,那我這樣的話我 該怎么做賬 。
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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