老師好,我們是一般納稅人,是制造業釀酒,每年都有公 問
你好,你說的公司用酒,你可以直接做收入,然后結轉成本。收入成本金額一致就行了。 答
微信收到投資款,這樣寫對嗎?公司是一個個體戶工作 問
你好,微信是公司的微信嗎 答
公司購進了一臺電腦3950元,收到普票金額3910.89稅 問
購進電腦(普票,非主營銷售) 借:固定資產 — 電腦 3950 貸:銀行存款 / 應付賬款 3950 出售電腦(開具專票,按固定資產處置) 轉清理: 借:固定資產清理 3950 貸:固定資產 — 電腦 3950 確認收入: 借:銀行存款 / 應收賬款 3500 貸:固定資產清理 3097.35 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 402.65 結轉損失(3950-3097.35=852.65): 借:資產處置損益 852.65 貸:固定資產清理 852.65 答
對方要求我們退款,但是對方的收款公司名稱和賬號 問
直接按新的賬號付款就可以了,同時讓出變更函 答
小規模納稅人 可以不辦理對公賬戶嗎?可以進私賬 問
同學你好 不可以的哦 答

支付外購電費的分錄,價款100000,增值稅17000,
答: 你是一般納稅人么,這個取得是專票么,用在哪里,一般企業那就做借管理費用 電費,進項稅額 貸銀行或者是其他應付款
9日,外購電暖氣發放職工,取得增值稅專用發票上注明的價款50000元,增值稅6500元,款項已付。會計分錄
答: 借:管理費用 應交稅費 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
支付外購電力費的分錄是借,應付賬款 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款對嗎
答: 這個賬務處理是: 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 借:銷售費用——電費 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款

