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老師,請問一下,之前公司一直都是零申報,但是這個月有銷項稅,以前有留底的進項稅。那申報的時候直接正常申報就可以了吧,最后提交的時候一直顯示錯誤,也沒說錯在哪里?
麻煩請教一下,我本月認證了進項稅,但是當月沒有銷項稅,所以暫時不抵扣,那我在報稅的時候是不是就不能直接零申報了?如果不是零申報,在填的時候報表要怎么填?
我本月認證了進項稅,但是當月沒有銷項稅,所以暫時不抵扣,那我在報稅的時候是不是就不能直接零申報了?如果不是零申報,在填的時候報表要怎么填?
老師,我想問一下,新辦企業快一年了,增值稅一直是零申報,有開銷項,但是進項一直比銷項多,我還可以一直零申報嗎?還是要從什么時候開始,要交稅,即使進項比銷項多。
我本月認證了進項稅,但是當月沒有銷項稅,所以暫時不抵扣,那我在報稅的時候是不是就不能直接零申報了?如果不是零申報,在填的時候報表要怎么填?在平臺上認證了

