老師 請教一個(gè)問題,我公司有一老板撤資 應(yīng)分配150萬元 先該老板成為了我們的客戶,是每月從公司拿貨來抵消公司應(yīng)付給他的150萬,這老板每次拿貨都是以含稅金額拿貨,后續(xù)公司要開專票給他,但公司給他又沒有對公交易流水,想問一下這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊?
學(xué)徒
于2019-09-28 10:14 發(fā)布 ??806次瀏覽

- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-09-28 10:20
您好,您應(yīng)分配給他的利潤是掛在應(yīng)付利潤里面,然后他拿貨,那您正常確認(rèn)收入,借應(yīng)付利潤貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(這個(gè)是代扣的股息紅利個(gè)人所得稅)
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您好,您應(yīng)分配給他的利潤是掛在應(yīng)付利潤里面,然后他拿貨,那您正常確認(rèn)收入,借應(yīng)付利潤貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(這個(gè)是代扣的股息紅利個(gè)人所得稅)
2019-09-28 10:22:25

您好,您應(yīng)分配給他的利潤是掛在應(yīng)付利潤里面,然后他拿貨,那您正常確認(rèn)收入,借應(yīng)付利潤貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(這個(gè)是代扣的股息紅利個(gè)人所得稅)
2019-09-28 10:20:06

你好,是這樣的,計(jì)算是對的
2020-07-17 14:06:46

同學(xué)你好
減免的稅額是不含稅收入乘以2%
2022-04-08 12:10:31

你好,這個(gè)算的數(shù)不一樣的呀,
2022-03-21 10:31:55
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