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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-09-27 11:26

你好,嗯嗯,可以出一個利潤表

Sun 追問

2019-09-27 11:27

怎么出,沒有憑證,只有收入支出

Sun 追問

2019-09-27 11:27

沒有幾個科目

王晶老師 解答

2019-09-27 11:27

那就直接寫收入和支出,費用啊,減去就是利潤了

Sun 追問

2019-09-27 11:28

老師有沒有類似的表格

Sun 追問

2019-09-27 11:28

但是每個月有應收和應付

王晶老師 解答

2019-09-27 11:29

就學堂的財務報表就可以,不過之能出利潤表

Sun 追問

2019-09-27 11:29

就學堂?

王晶老師 解答

2019-09-27 11:30

嗯嗯,嗯嗯是的呢,是的

Sun 追問

2019-09-27 11:31

是個軟件嗎

Sun 追問

2019-09-27 11:32

每個月門店的都收款,可是上個月打款的記到上個月,那怎么做賬

王晶老師 解答

2019-09-27 11:32

嗯嗯。用電腦版的登陸

Sun 追問

2019-09-27 11:33

就是上個月的部分收入會在下個月打款

Sun 追問

2019-09-27 11:33

是網站嗎

王晶老師 解答

2019-09-27 11:34

哦哦,是這個網址,有一個更多

Sun 追問

2019-09-27 11:35

老師,我在電腦沒搜到就學堂

Sun 追問

2019-09-27 11:36

您能發個鏈接嗎

王晶老師 解答

2019-09-27 11:59

公海問題-會計學堂  http://www.fcgkbx.com/work.php?c=answer_ing看一下這個網址

Sun 追問

2019-09-27 12:02

好的

王晶老師 解答

2019-09-27 12:02

呃呃呃呃呃,好噠呢

Sun 追問

2019-09-27 12:14

那老師,本月有本月的收入,還有上月的收入,按哪個月

王晶老師 解答

2019-09-27 12:45

你可以自行選定一個標準,

Sun 追問

2019-09-27 12:45

呃呃

王晶老師 解答

2019-09-27 19:56

呃呃呃呃呃,好的呢

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相關問題討論
你好,嗯嗯,可以出一個利潤表
2019-09-27 11:26:31
你好,可以,但是這樣編出來利潤是不準確 的
2018-03-19 12:50:34
同學您好,酒店的收入減去您上面說的傭金和促銷款以后,還有客房用品的成本,租金或折舊,水電費,服務員工的工資等
2021-04-06 20:28:07
你好 一般流水賬是看不出利潤的。
2021-01-29 23:22:43
無法直接看出利潤,需要計算才知道的
2018-11-02 10:23:58
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    可以,今年開始填可以

  • 老師好!想請問公司一臺舊車價值抵給4S店,用于購入

    舊車轉出 將舊車轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 (舊車賬面價值,即原值減去累計折舊和減值準備后的金額) 累計折舊 (舊車已計提的累計折舊) 固定資產減值準備 (若有計提) 貸:固定資產 —— 舊車 (舊車原值) 確定舊車處置價值 : 與 4S 店協商舊車置換價格。若涉及增值稅(一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,符合條件可適用簡易計稅或一般計稅 ): 適用簡易計稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產清理 應交稅費 —— 簡易計稅 適用一般計稅方法: 借:應收賬款 / 銀行存款等 (舊車處置收入金額) 貸:固定資產清理 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 清理凈損益結轉 產生清理損失: 借:營業外支出 —— 非流動資產損失(非流動資產毀損報廢損失 )/ 資產處置收益 —— 非流動資產損失(非流動資產處置損失 ) 貸:固定資產清理 產生清理利得: 借:固定資產清理 貸:營業外收入 —— 非流動資產收入(非流動資產毀損報廢利得 )/ 資產處置收益 —— 非流動資產損失(非流動資產處置利得 ) 購入新車 按新車的購買價格和相關費用入賬: 借:固定資產 —— 新車 (新車購買價 %2B 相關稅費、上牌費等) 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) (新車對應的進項稅額) 貸:應收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價部分,若舊車處置價值小于新車價格) 固定資產清理 (舊車處置價值,若舊車處置價值大于或等于新車價格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車交納過保險,且有部分保險可退保用于抵減新車相關支出,原來交納保險分錄為(假設): 借:管理費用 —— 保險費 貸:銀行存款 現在退保部分做相同分錄,金額為負數即可,如: 借:管理費用 —— 保險費 (負數金額) 貸:銀行存款 (負數金額 )

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    會計上憑實際業務入賬,用付款憑證(如轉賬記錄、審批單等)作依據,計入 “管理費用 / 銷售費用 — 業務招待費”。但稅務上無合規發票不得稅前扣除,需納稅調增,建議補充審批單、消費清單等佐證材料降低風險,長期應規范票據管理。

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