老師你好,我想請問下,取得專票時,我借記應交稅費-應交增值稅(進項稅),認證抵扣的時候需不需要做會計處理?還有享受加計抵減政策的,是在應交稅費-應交增值稅下設二級明細,還是在應交稅費下設一級明細,當月用不用根據(jù)進項稅計提加計抵減做賬務處理?
Amico
于2019-09-25 17:54 發(fā)布 ??847次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-25 17:56
1.你之前做進項稅額,那就不做了,2月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
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1.你之前做進項稅額,那就不做了,2月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-25 17:56:40

借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
2022-06-01 09:56:28

你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14

小企業(yè)準則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:04:47

同學,你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
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Amico 追問
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