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侯 萍
于2019-09-25 16:10 發布 ??2004次瀏覽
曼曼老師
職稱: 中級會計師
2019-09-25 16:11
如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”,如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費
侯 萍 追問
2019-09-25 16:15
不可以跟有票的一起算在差旅費中嗎?大交通和住宿是有票的,還有每天吃飯補貼70元,這個70元要單獨做分錄嗎
曼曼老師 解答
2019-09-25 16:17
你好,如果有票,就計入差旅費,補貼70,可以做個表,備注下合計天數,合計金額,一起作為附件入賬。
2019-09-25 16:19
好的,謝謝老師
2019-09-25 16:24
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用老板私戶發的差旅費應該怎么記會計分錄
答: 你好, 借 管理費用 貸 其他應付款
老師,您好,差旅費的補貼怎么做會計分錄?
答: 如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”,如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費
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職稱:中級會計師
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侯 萍 追問
2019-09-25 16:15
曼曼老師 解答
2019-09-25 16:17
侯 萍 追問
2019-09-25 16:19
曼曼老師 解答
2019-09-25 16:24