- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-09-24 16:55
3月,借銀行存款貸預收賬款 8月,借工程施工400貸應付帳款400 開票,借應收賬款800貸工程結算800/1.09應交稅費應交增值稅 進度確認結算單,就需要確認預收賬款500貸工程結算 應交稅費貸轉銷項稅額
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2019-09-24 16:55:49

您好 問題是什么 發過來吧
2021-09-17 10:09:29

同學您好,建議把問題拆開來提問哦,問題量較大的話,老師接手會慢哦
2021-07-01 16:14:08

你好
1
借,庫存商品一暫估100000
貸,應付賬款一暫估100000
借,庫存商品B80000
借,應交稅費一應增進10400
貢,銀行存款等90400
2
借,管理費用440
貸,庫存現金440
借,應交稅費一應增減免稅款440
貸,管理費用440
3
借,應收賬款146900
貸,主營業務收入130000
貸,應交稅費一應增銷16900
4
借,應付賬款一暫估100000
貸,庫存商品一暫估100000
借,庫存商品110000
借,應交稅費一應增進14300
貸,應付賬款124300
應交增值稅=16900-10400-440=6060
應交城建稅=6060*7%
應交教育費附加=6060*3%
2020-06-23 06:54:43

你這個屬于融資租賃固定資產的吧,我看下怎么寫分錄
2019-06-30 21:25:47
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