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干凈的往事
于2019-09-24 15:25 發布 ??1148次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-09-24 15:57
你好 借 應付賬款 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 應交稅費 利潤分配-未分配利潤
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2017年分錄 借:材料 500 貸:應付款 500(稅務局查出假普票)借:主營業務成本400 貸:材料 400補交所得稅,補交的分錄和調整2017年的分錄如何做
答: 你好 借 應付賬款 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 應交稅費 利潤分配-未分配利潤
沖銷去年的主營業務成本 會影響利潤 需要補交所得稅嗎?
答: 不影響今年利潤的,需要繳納的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
報企業所得稅,營業收入和營業成本,只要填主營業務收入和主營業務成本嗎
答: 你好 有其他業務收入和成本的也加上 沒有的不用
勞務做成工資本成為主營業務成本,交個人所得稅嗎
討論
公司16年收到成本發票被稅務局查出來是虛開發票,需要補交企業所得稅,那么調減成本的這個分錄怎么做呢?當時收到發票的時候是 借-工程施工 貸-應付賬款,借-主營業務成本 貸-工程施工
企業所得稅季報表中營業成本是指主營業務成本還是包含主營業務成本和其他費用
企業所得稅申報表的營業成本就是主營業務成本吧
主營業務收入是1060962.17,主營業務成本是1022278.45,所得稅怎么算啊?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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