
老師,8月份采購發票對方開錯了型號,但是8月份我是按照正確的型號入庫的,9月份他們開紅字發票,跟正確的藍字發票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因為采購發票是根據采購訂單、采購入庫生成,那時候我就直接按正確型號生成采購發票,如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢,我需要怎么做呢?
答: 你好!金額不變的話是可以的,
是新手會計 目前在做公司的ERP 對于采購入庫和委外加工入庫這一塊不太清楚 理解是先單填寫采購訂單,在根據采購訂單填寫采購入庫 接著采購發票 委外呢
答: 這個流程沒有問題啊,不過你們公司是上市企業嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商對賬,平時的就是從采購訂單下推成采購發票,這就是對賬的金額,那扣款呢(不良造成我司產品是不良)?這個扣款是入到哪個模塊啊,是如在采購發票里做負數,還是入在其他費用里啊?
答: 建議直接開紅字發票,讓供應商做折讓,雙方都方便做賬,也不虛增雙方的收入


翎~飛揚 追問
2019-09-24 10:24
QQ老師 解答
2019-09-24 10:25