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杜
于2019-09-22 11:49 發布 ??2288次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-09-22 11:50
你好!是誰來的發票呢?
杜 追問
2019-09-22 11:52
是我開給對方的發票,然后沖紅后,怎么處理?之前抵扣掉的進項可以用在這期抵扣嗎?
蔣飛老師 解答
2019-09-22 11:58
之前抵扣掉的進項可以用在這期抵扣嗎?…可以的
2019-09-22 11:59
是我開給對方的發票,然后沖紅后,怎么處理?…可以根據紅字發票做分錄借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)(金額用負數表示)
2019-09-22 12:00
那上月抵扣掉的進項稅額,到本期抵扣時怎么處理
2019-09-22 12:03
哪筆業務的進項稅額呢?
2019-09-22 12:07
就是這筆我要沖紅的業務。那我之前稅額用進項抵扣了,那我現在沖紅,進項稅額怎么沖,申報時處理
2019-09-22 12:23
已經抵扣的進項稅額不用考慮的。
2019-09-22 13:09
那申報的時候,可以放在這個月抵扣嗎?
怎么操作?
2019-09-22 13:12
之前已經抵扣了,這個月就不可以再抵扣了
2019-09-22 13:31
我這是銷售退貨的,不可以再抵扣了嗎?
2019-09-22 13:35
銷售退貨直接沖減銷項稅額就可以了
可以根據紅字發票做分錄借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)(沖減)(金額用負數表示)
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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杜 追問
2019-09-22 11:52
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2019-09-22 11:58
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