
老師 請教個問題 我司是外貿公司,當月出口的貨物,進項發票是下個月收到的,請問我當月怎么暫估成本 ?先確認收入:借:應收外匯賬款###,貸:商品銷售收入-出口收入### ,那暫估成本的會計分錄怎么做 ?我這么做對嗎?: 借:商品銷售成本-出口成本 ****,貸:庫存商品-庫存外銷商品**** , 等來進項發票后,我再紅字沖回 : 借:商品銷售成本-出口成本 **** (紅字),貸:庫存商品-庫存外銷商品**** (紅字)中間是不是 還差點什么
答: 暫估成本的會計分錄 借:庫存商品-暫估,貸:應付賬款-暫估;借主營業務成本-暫估 貸:借:庫存商品-暫估;等來進項發票后,再紅字沖回
我司是外貿公司,當月出口的貨物,進項發票是下個月收到的,請問我當月怎么暫估成本 ?先確認收入:借:應收外匯賬款###,貸:商品銷售收入-出口收入### ,那暫估成本的會計分錄怎么做 ?我這么做對嗎?: 借:商品銷售成本-出口成本 ****,貸:庫存商品-庫存外銷商品**** , 等來進項發票后,我再紅字沖回 : 借:商品銷售成本-出口成本 **** (紅字),貸:庫存商品-庫存外銷商品**** (紅字)中間是不是 還差點什么
答: 暫估成本 借:營業成本 貸:庫存商品 分錄處理是對的。不差什么
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在沒有收到進項發票,商品未按進項發票入庫,就開出了銷售發票,之前會計確認成本做的分錄摘要為計提6月份負庫存銷售成本,借主營業務成本,貸庫存商品,現在我接手,如果進項發票回來了,我應該怎么寫摘要做分錄
答: 紅沖暫估就可以


唐宋元明清 追問
2019-09-19 16:16
冰兒老師 解答
2019-09-19 16:18